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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000074/2025 | 0000074/2025 | 0000076/2025 | CINCO DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE CURSO/CAPACITAÇAO COM O TEMA "CAPACITAÇAO TECNICA PARA ASSESSORES E SERVIDORES, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTROLE INTERNO". | CHARLES CLAUDIO ARRUDA COSTA | ***.939.596-** | R$ 4.675,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000077/2025 | 0000077/2025 | 0000079/2025 | CINCO DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE CURSO/CAPACITAÇAO COM O TEMA "CAPACITAÇAO TECNICA PARA ASSESSORES E SERVIDORES, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTROLE INTERNO". | EDILSON BARBOSA DOS SANTOS | ***.624.246-** | R$ 4.675,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000076/2025 | 0000076/2025 | 0000078/2025 | CINCO DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE CURSO/CAPACITAÇAO COM O TEMA "CAPACITAÇAO TECNICA PARA ASSESSORES E SERVIDORES, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTROLE INTERNO". | VALMIR BATISTA COSTA | ***.618.576-** | R$ 4.675,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000075/2025 | 0000075/2025 | 0000077/2025 | CINCO DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE CURSO/CAPACITAÇAO COM O TEMA "CAPACITAÇAO TECNICA PARA ASSESSORES E SERVIDORES, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTROLE INTERNO". | EDILSON CATARINO DA SILVA | ***.323.496-** | R$ 4.675,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000003/2019 | 0000268/2024 | 0000080/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NECESSÁRIOS PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS. | ATIVA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01.633.558/0001-77 | R$ 5.869,26 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000072/2025 | 0000072/2025 | 0000075/2025 | CONTRIBUICAO AO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.356,16 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000062/2025 | 0000062/2025 | 0000065/2025 | PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 99.999.999/9999-99 | R$ 125.184,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000067/2025 | 0000067/2025 | 0000070/2025 | CONTRIBUICAO AO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 817,54 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000070/2025 | 0000070/2025 | 0000073/2025 | CONTRIBUICAO AO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.450,02 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000065/2025 | 0000065/2025 | 0000068/2025 | PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 99.999.999/9999-99 | R$ 10.432,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |